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审计
现金流量概念在企业经营成果评价中的应用...
电算化会计条件下的审计...
试论管理当局对内部控制的责任...
内部会计控制的评价和测试问题...
论乡镇企业内部会计控制制度...
企业内部控制评审的内容与方法...
内部控制制度缘何失效—— 一起舞弊案例引...
非国有企业:内部审计的沃土...
烟草行业电算化内部审计状况的调查与分析...
审计判断应遵循九项原则...
我国会计师事务所审计与非审计业务不宜急于...
企业内部控制评审的内容与方法...
内部会计控制的评价和测试问题...
试论内部审计工作的全面质量管理...
内部控制制度缘何失效—— 一起舞弊案例引...
非国有企业:内部审计的沃土...
现金流量概念在企业经营成果评价中的应用...
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论文标题
点击率
发布日期
  现金流量概念在企业经营成果评价中的应用 4727 2006-11-9
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  电算化会计条件下的审计 3994 2006-8-18
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  试论管理当局对内部控制的责任 4580 2006-3-10
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  内部会计控制的评价和测试问题 5198 2006-3-10
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  论乡镇企业内部会计控制制度 4237 2006-3-10
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  企业内部控制评审的内容与方法 5270 2006-3-10
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  内部控制制度缘何失效—— 一起舞弊案例引发的思考 4962 2006-3-10
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  非国有企业:内部审计的沃土 4800 2005-10-25
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  烟草行业电算化内部审计状况的调查与分析 4569 2005-10-25
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  网络审计的结构和应用中的问题 4505 2005-10-25
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  浅议网络审计的挑战与对策 4539 2005-10-25
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  票据业务存在的问题及审计方法 4537 2005-10-20
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  商业银行管理审计问题研究 4200 2005-10-20
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  我国会计师事务所审计与非审计业务不宜急于剥离 6020 2004-9-15
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  审计判断应遵循九项原则 6035 2004-9-15
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  国有企业年报期初余额审计分析 4034 2004-9-15
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  试论内部审计工作的全面质量管理 5134 2004-9-15
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  企事业单位内部审计风险产生的原因及其对策 4120 2004-9-15
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  论审计风险对银行存款证实测试的影响 3592 2004-9-15
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  对企业经营者离任经济责任审计的几点探讨 3757 2004-9-15
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