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审计
现金流量概念在企业经营成果评价中的应用...
电算化会计条件下的审计...
试论管理当局对内部控制的责任...
内部会计控制的评价和测试问题...
论乡镇企业内部会计控制制度...
企业内部控制评审的内容与方法...
内部控制制度缘何失效—— 一起舞弊案例引...
非国有企业:内部审计的沃土...
烟草行业电算化内部审计状况的调查与分析...
试论内部审计工作的全面质量管理...
审计判断应遵循九项原则...
我国会计师事务所审计与非审计业务不宜急于...
国有企业年报期初余额审计分析...
企事业单位内部审计风险产生的原因及其对策...
从企业内控制度谈内部审计工作...
对企业经营者离任经济责任审计的几点探讨...
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论审计风险对银行存款证实测试的影响...
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论文标题
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发布日期
  知识经济环境下审计的创新对策 2427 2004-9-15
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  以内部控制基本原理来认定被审计领导人的直接责任 2661 2004-9-15
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  与审计组长谈审计准则 1787 2004-9-15
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  行政事业单位常见贪污手法及对应审计方法 2163 2004-9-15
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  关于建设(维修)项目内部审计工作的探索 1735 2004-9-15
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  从企业内控制度谈内部审计工作 2995 2004-9-15
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  探索审计体制的改革 1767 2004-9-15
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  审计业的发展探讨 1804 2004-9-15
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  审计工作电算化势在必行 929 2004-9-15
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  企业经济责任审计内容探讨 967 2004-9-15
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  谈高校处级领导干部经济责任审计 798 2004-9-15
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  企业物资采购审计内容和方法探讨 945 2004-9-15
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  CPA审计风险的形成与防范 1081 2004-9-15
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  新经济环境下现代审计的基本走向 635 2004-9-15
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  谈强化企业内部审计 938 2004-9-15
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  加强审计过程重点环节质量管理 679 2004-9-15
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  亦谈企业内部控制 871 2004-9-15
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  内部审计工作范围比较分析 815 2004-9-15
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  浅议审计理论结构起点 657 2004-9-15
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  对现金流量表的审计之我见 746 2004-9-15
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